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PLANO DE ATIVIDADES 2016
www.ssgnr.ptAs atividades desenvolvidas, que vão desde a venda de bens, a habitação social, as Infraestruturas Turísticas,
os eventos realizados, entre outras, têm o seu reflexo no orçamento da receita prevendo-se o montante de
4,17M€ (22,54%).
De assinalar que as receitas de capital são maioritariamente constituídas pela amortização dos empréstimos
concedidos, movimento que apesar de, em contabilidade pública, ser classificado em rubricas de receita,
deveria ser considerado como retorno de capital. Assim, estima-se que o retorno dos mútuos atinja, em 2016,
o montante de 7,5M€, aproximadamente 40,54% do orçamento. Este valor é explicado pelo fluxo gerado no
retorno de capital mutuado, resultante de uma procura crescente desta atividade ao longo dos últimos
anos.
Estima-se que o retorno dos mútuos atinja, em
2016, aproximadamente 40,54% do orçamento
Estrutura da despesa
A atividade para 2016 assenta numa proposta de orçamento no montante de 18,5M€, com especial
relevância aos agrupamentos das despesas com aquisição de bens e serviços, das transferências
correntes e dos ativos financeiros.
As despesas com a aquisição de bens e serviços (24,94%) têm previsto ummontante de 4,615M€,
é necessário frisar que se encontram refletidos neste agrupamento a atividade dos Serviços
Farmacêuticos, com uma despesa prevista no montante aproximado de 1,264M€ que engloba
os encargos com a compra de medicamentos e outros produtos comparticipados pelo
Serviço Nacional de Saúde para venda nos Serviços Farmacêuticos, bem como a aquisição
de produtos de venda livre nos serviços farmacêuticos.
As transferências correntes (4,12%) assumem uma grande importância, visto que estão
englobadas as transferências destinadas aos grupos mais carenciados dos beneficiários
destes serviços, atribuídas através dos subsídios de ação social. Este tipos de apoios,
torna-se crucial nos dias de hoje, tendo em conta a situação que o País atravessa
e que, naturalmente, se reflete na vida dos nossos beneficiários, ampliando a
importância da atuação dos Serviços Sociais nas ajudas que pode desenvolver e
prestar, contribuindo decididamente para a prossecução dos objetivos das políticas
públicas e motivando os militares e civis da GNR para o desempenho das suas
funções.
Os ativos financeiros representam 40,54% da proposta de orçamento da
despesa, sendo a maior parcela do mesmo com 7,5M€, contribuindo para
esta realidade a atual conjuntura económica, financeira e social, com
fortes constrangimentos no acesso ao crédito, prevendo-se que
em 2016 não venha a ser exceção.